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Internal control and enterprise risk management:cases and analysis
作者: 胡为民编著
出版社:电子工业出版社,2013
简介:胡为民编著的《内部控制与企业风险管理--案例与评析(第2版)》从案例的角度呈现内部控制制度缺失给公司造成的损失,并用内部控制的一些相关规范和知识来分析内部控制和风险管理失效的原因,直观地给后来者警醒和经验,使其充分认识到内部控制和风险管理的重要性和紧迫性。本书分为战略风险篇、财务风险篇、运营风险篇、市场风险篇、法律风险篇,共有21家知名公司的案例,给中国的企业家、高级管理人员、各职能部门的管理人士提供一个很好的参照标本。
Practical guide to internal control and enterprise risk management
简介:本书在《企业内部控制基本规范》和配套指引的基础上,根据我国企业的实情,对企业内控与风险管理体系设计进行全面阐述。全书分为3部分,共9章,重点介绍了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督、内部控制评价6要素,分别阐述了其关注要点和主要控制措施及程序,并给出了具体的操作实务。同时,本书关注了COBIT的理论框架,并与IT治理相结合,给出了内部控制与IT融合的完美解决之道。
出版社:电子工业出版社,2009
简介: 2008年6月28日,财政部联合其他部委发布了《企业内部控制基本规范 》,该规范将于2010年1月1日起首先在上市公司范围内施行,并鼓励非上 市的其他大中型企业执行。上市公司和其他大中型企业都亟需建立内部控 制制度,完善内部控制体系。本书从案例的角度来呈现内部控制制度缺失 给公司造成的损失,并用内部控制的一些相关规范和知识来分析内控失效 的原因,直观地给后来者警醒和经验。本书分为战略篇、财务篇、运营篇 、市场篇、法律篇,共计有19个知名公司的案例。
简介: 2008年6月28日,财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委联合发布了《企业内部控制基本规范》,对我国企业尤其是上市公司建立健全内部控制提出了明确要求。作者根据该规范的要求对《内部控制与企业风险管理:实务操作指南(第2版)》第1版做了相应的修订。全书分为4部分,共9章,重点介绍了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督5要素,分别阐述了其关注要点和主要控制措施及程序,并给出了具体的操作实务。《内部控制与企业风险管理:实务操作指南(第2版)》还增加了《中国上市公司2008年内部控制白皮书》,使读者更为具体、直观地了解我国上市公司内部控制的现状。
电子工业出版社,2013
电子工业出版社,2009