内部会计控制与全面预算管理[电子资源.图书]

副标题:无

作   者:孟凡利主编

分类号:

ISBN:9787505836228

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简介

山东省2003年会计人员继续教育指定用书。 为进一步推动会计基础工作规范化管理,促进单位内部会计控制制度建设,提高会计核算和管理水平,保证会计信息质量,省财政厅组织有关专业人员编写了《内部会计控制与全面预算管理》一书,作为2003年度会计从业人员继续教育内容之一。本书重点讲解了内部会计控制概要、货币资金控制、采购与付款控制、销售与收款控制和全面预算管理,并附有具体实例。

目录

第一章 内部会计控制概要
第一节 内部会计控制的概念
一 内部控制的概念
二 内部会计控制的概念
三 实施内部会计控制的必要性

第二节 内部会计控制规范
一 发布和实施《内部会计控制规范》的背景
二 制定《内部会计控制规范》的总体思路
三 《内部会计控制规范》的法律地位

第三节 内部会计控制的框架
一 内部会计控制的目标
二 内部会计控制的原则
三 内部会计控制的内容
四 内部会计控制的方法
五 内部会计控制的监督检查
六 内部会计控制的局限性

第四节 内部会计控制制度的设计与评价
一 内部会计控制制度的设计
二 内部会计控制制度的评价

第二章 货币资金控制
第一节 货币资金业务概述
一 货币资金主要业务活动
二 货币资金内部会计控制具体目标
三 货币资金控制的主要凭证和记录

第二节 岗位分工与授权批准
一 货币资金控制的岗位分工
二 货币资金控制的授权批准
附:某单位出纳作业处理准则、

第三节 货币资金收入与支出的控制
一 货币资金收入的控制
二 货币资金支出的控制
三 货币资金内部流动的控制

附1:某公司货币资金支付管理办法
附2:某公司报销审核制度
附3:某公司备用金管理细则
第四节 现金和银行存款的管理
第三章 采购与付款控制
第四章 销售与收款控制
第五章 全面预算管理

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内部会计控制与全面预算管理[电子资源.图书]
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