新编股份有限公司审计

副标题:无

作   者:吴清泉主编

分类号:

ISBN:9787800646942

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简介

目录

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第一章 总论
第一节 股份有限公司概述
第二节 股份有限公司审计的意义和作用
第三节 股份有限公司审计的内容
第四节 股份有限公司审计的依据和准则
第五节 股份有限公司的审计监督机制
第二章 股份有限公司审计的方法
第一节 股份有限公司审计的基本方法
第二节 内部控制制度与现代审计的关系
第三节 股份有限公司内部控制制度的内容
第四节 股份有限公司内部控制制度审计的方法
第五节 股份有限公司内部控制制度的测试
第六节 股份有限公司计算机辅助审计
第三章 股份有限公司设立的审计
第一节 股份有限公司申请设立的审计
第二节 股权设置、股权结构及股权比例的审计
第三节 股份有限公司资产评估规范性的审计
第四章 股份有限公司资金筹集和运用的审计
第一节 股金筹集规范性的审计
第二节 股金到位情况和股份转让的审计
第三节 筹集资金投向的审计
第五章 股份有限公司资产和负债的审计
第一节 货币资金与短期投资的审计
第二节 应收及预付款的审计
第三节 存货的审计
第四节 长期投资与固定资产的审计
第五节 无形资产和递延资产的审计
第六节 负债的审计
第六章 股份有限公司股东权益和损益的审计
第一节 股份有限公司股东权益的审计
第二节 股份有限公司损益的审计
第三节 股份有限公司执行国家税收政策的审计
第七章 股份有限公司保值增值及经济效益、经济责任的审计
第一节 国有资产保值增值的审计
第二节 股份有限公司经济效益审计
第三节 股份有限公司任期经济责任审计
第八章 股份有限公司审计文书和审计处理
第一节 股份有限公司审计的审前文书
第二节 股份有限公司审计工作底稿
第三节 股份有限公司审计终结文书
第四节 股份有限公司审计的处理、处罚
第九章 股份有限公司年度会计报表的审计
第一节 股份有限公司年度会计报表审计概述
第二节 资产负债表各主要项目的审计
第三节 损益表各主要项目的审计
第四节 现金流量表的审计
第五节 关联交易及合并报表审计
第六节 应该关注的期后事项及审计报告
第十章 股份有限公司的资产评估
第一节 股份有限公司资产评估概述
第二节 上市公司资产评估
第三节 股份有限公司资产评估内容
第十一章 股份有限公司内部审计
第一节 股份有限公司内部审计概述
第二节 股份有限公司内部审计的职能和作用
第三节 股份有限公司内部审计的内容
第十二章 内部控制制度审计在股份有限公司内部审计中的应用
第一节 股份有限公司会计内部控制制度审计
第二节 股份有限公司资产内部控制制度审计
第三节 购销业务和成本内部控制制度的审计
第四节 会计电算化内部控制制度的审计
第十三章 股份有限公司审计案例
第一节 股份有限公司设立和资金筹集、使用的审计案例
第二节 股份有限公司执行国家财务会计制度及税收政策的审计案例
第三节 国有企业改组为股份有限公司时国有资产折股参股情况的审计案例
第四节 股份有限公司利润分配情况的审计案例
第五节 股份有限公司经营业绩和国有资产保值增值情况的审计案例
第六节 股份有限公司资产评估案例
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