简介
国际注册内部审计师(CIA)考试参考用书:本书结合国际注册内部审计师(CIA)考试,系统阐述了内部审计在治理、风险和控制中的作用,如何实施内部审计业务以及如何进行经营分析和信息技术处理。为读者学习和了解现代内部审计理论与实务提供一本系统的学习资料。
目录
目录
前言
CIA考试的特点及应用方法
CIA考试大纲
第一部分 内部审计在治理、风险和控制中的作用
第一章 内部审计基本框架
第二章 内部审计实务标准与道德规范
第三章 风险管理
第四章 内部控制
第五章 内部审计程序
第六章 内部审计管理
第二部分 实施内部审计业务
第七章 审计证据和审计工作底稿
第八章 舞弊审计
......
第三部 经营分析和信息技术
......
第十七章 信息技术
附录
参考文献
前言
CIA考试的特点及应用方法
CIA考试大纲
第一部分 内部审计在治理、风险和控制中的作用
第一章 内部审计基本框架
第二章 内部审计实务标准与道德规范
第三章 风险管理
第四章 内部控制
第五章 内部审计程序
第六章 内部审计管理
第二部分 实施内部审计业务
第七章 审计证据和审计工作底稿
第八章 舞弊审计
......
第三部 经营分析和信息技术
......
第十七章 信息技术
附录
参考文献
国际注册内部审计师(CIA)考试参考用书
- 名称
- 类型
- 大小
光盘服务联系方式: 020-38250260 客服QQ:4006604884
云图客服:
用户发送的提问,这种方式就需要有位在线客服来回答用户的问题,这种 就属于对话式的,问题是这种提问是否需要用户登录才能提问
Video Player
×
Audio Player
×
pdf Player
×