现代企业内部审计精要(第四版)

副标题:无

作   者:尹维劼 编著

分类号:

ISBN:9787508653082

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简介

《现代企业内部审计精要》,现已出版第四版,是多年来最具实用价值、最受基层内部审计人员欢迎的一本培训教材和审计手册。《现代企业内部审计精要》可作为中国审计师必备实务操作规范与指南。《现代企业内部审计精要》一书涵盖内部审计程序、实用文书、技术方法、实战技巧、实务指南、经典案例等内部审计全部精华。书中大量案例、技巧和运用中各式的文书等,均取自实际工作,并进行了优选和适当加工,更具现实指导性,可作为内部审计师必备工具书。《现代企业内部审计精要》虽称为精要,但比目前我国已发布的中国内部审计基本准则、职业道德规范、具体准则和操作指南要细致得多,可操作性相当强,可与实用手册媲美。

目录

第一篇内部审计基础
 第一章职能定位
  第一节企业内部审计的产生
  第二节内部审计概念
  第三节现代企业内部审计特点
  第四节现代企业内部审计职能
 第二章机构设置
  第一节影响内部审计地位的因素
  第二节设置适当的内部审计机构
  第三节部门管理
  第四节项目管理
  第五节内部审计外包
 第三章职业要求
  第一节内部审计职业管理
  第二节内部审计准则及其指南
  第三节职业道德规范
  第四节职业技能与知识
  第五节质量控制
 第四章审计信息化
  第一节审计信息化概述
  第二节审计信息化思路
  第三节审计信息化建设方案
 第五章企业内部审计规划
  第一节企业内部审计业务拓展趋势
  第二节企业内部审计的国际比较
  第三节企业内部审计国际发展动态
  第四节我国企业内部审计的发展
  第五节企业内部审计规划
第二篇内部审计作业
 第一章立项
  第一节项目来源
  第二节项目立项综合评估
  第三节归类
 第二章准备
  第一节项目启动
  第二节审前调查
  第三节风险评估
  第四节审计组讨论会
  第五节制订项目审计方案
  第六节下发审计通知书
 第三章实施
  第一节进点会
  第二节相关业务内部控制有效性测试
  第三节审计取证及形成原始审计工作底稿
  第四节编制汇总审计工作底稿
  第五节小结会与撤点会
 第四章报告
  第一节撰写审计报告
  第二节审计报告征求意见
  第三节审计报告定稿
  第四节形成审计意见
  第五章跟踪
  第一节整改情况调查
  第二节后续审计
  第三节成果利用
  第四节项目文件归档
第三篇内部审计技术
 第一章查阅技术
  第一节查阅技术的种类
  第二节查阅技术的运用
 第二章实证技术
  第一节实证技术的种类
  第二节实证技术的运用
 第三章调查技术
  第一节调查技术种类
  第二节调查技术的运用
 第四章抽样技术
  第一节抽样技术的种类
  第二节抽样技术的运用
 第五章分析技术
  第一节分析技术的种类
  第二节分析技术的运用
第四篇内部审计实务
 第一章体现增量价值的内部审计实务
  第一节绩效审计
  第二节物资采购比价审计
  第三节建设项目审计
 第二章体现隐性价值的内部审计实务
  第一节风险管理审计
  第二节改制重组审计
  第三节财务审计
 第三章体现效率价值的内部审计实务
  第一节内部控制审计
  第二节职能管理审计
  第三节信息系统审计
 第四章体现伦理价值的内部审计实务
  第一节合规审计
  第二节舞弊审计
  第三节公司治理审计
 第五章体现综合价值的内部审计实务
  第一节经济责任审计
  第二节合同审计
  第三节境外审计
  第四节专项审计调查

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现代企业内部审计精要(第四版)
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