简介
本书主要包括:审计组织,审计规范与证据,审计程序和方法,内部控制制度及评审行等内容。
目录
目录
第二节 民间审计组织
第三节 内部审计机构
第四节 审计人员
第五节 国外审计组织和国际审计组织
习题二
第三章 审计规范与证据
第一节 审计准则
第二节 审计依据
第三节 审计证据
习题三
第一章 总 论
第四章 审计程序和方法
第一节 审计程序
第二节 审计方法
习题四
第五章 审计工作底稿与审计报告
第一节 审计工作底稿
第二节 审计报告
第三节 管理建议书
习题五
第六章 内部控制制度及评审
第一节 审计的概念
第一节 内部控制制度
第二节 内部控制制度的调查
第三节 内部控制制度的评审
习题六
第七章 资产审计
第一节 流动资产审计
第二节 投资审计
第三节 固定资产审计
第四节 无形资产、递延资产和其他资产审计
习题七
第二节 审计的目标、职能和任务
第八章 负债审计
第一节 流动负债审计
第二节 长期负债审计
习题八
第九章 所有者权益审计
第一节 投入资本的审计
第二节 资本公积审计
第三节 留存收益审计
第四节 验资
习题九
第三节 审计的地位与特点
第十章 收入和费用审计
第一节 收入审计
第二节 成本费用审计
习题十
第十一章 利润审计
第一节 利润形成审计
第二节 利润分配审计
习题十一
附录一 中华人民共和国审计法
附录二 中华人民共和国注册会计师法
第四节 审计的分类
习题一
第二章 审计组织
第一节 政府审计机关
第二节 民间审计组织
第三节 内部审计机构
第四节 审计人员
第五节 国外审计组织和国际审计组织
习题二
第三章 审计规范与证据
第一节 审计准则
第二节 审计依据
第三节 审计证据
习题三
第一章 总 论
第四章 审计程序和方法
第一节 审计程序
第二节 审计方法
习题四
第五章 审计工作底稿与审计报告
第一节 审计工作底稿
第二节 审计报告
第三节 管理建议书
习题五
第六章 内部控制制度及评审
第一节 审计的概念
第一节 内部控制制度
第二节 内部控制制度的调查
第三节 内部控制制度的评审
习题六
第七章 资产审计
第一节 流动资产审计
第二节 投资审计
第三节 固定资产审计
第四节 无形资产、递延资产和其他资产审计
习题七
第二节 审计的目标、职能和任务
第八章 负债审计
第一节 流动负债审计
第二节 长期负债审计
习题八
第九章 所有者权益审计
第一节 投入资本的审计
第二节 资本公积审计
第三节 留存收益审计
第四节 验资
习题九
第三节 审计的地位与特点
第十章 收入和费用审计
第一节 收入审计
第二节 成本费用审计
习题十
第十一章 利润审计
第一节 利润形成审计
第二节 利润分配审计
习题十一
附录一 中华人民共和国审计法
附录二 中华人民共和国注册会计师法
第四节 审计的分类
习题一
第二章 审计组织
第一节 政府审计机关
审计学基础
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